Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2018 года выручка МРСК Центра составила 68,4 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 65,7 млрд рублей, от техприсоединения – 1,2 млрд рублей, от продажи э/энергии и мощности – 0,4 млрд рублей и прочая выручка – 1,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,3 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 12,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 18,3%. Чистая прибыль уменьшилась на 0,3 млрд рублей и составила 1,0 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
9М 2018 года |
9М 2017 года |
Изменение |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
68,4 |
65,7 |
4,1% |
Выручка от передачи электроэнергии |
65,7 |
63,7 |
3,1% |
Выручка от технологического присоединения |
1,2 |
0,9 |
33,3% |
Выручка от продажи э/энергии и мощности |
0,4 |
0,4 |
0,0% |
Прочая выручка |
1,1 |
0,7 |
57,1% |
Себестоимость |
60,6 |
56,8 |
6,7% |
Прибыль от продаж1 |
6,3 |
7,3 |
- 13,7% |
Прибыль от продаж margin |
9,2% |
11,1% |
- 1,9 п.п. |
EBITDA2 |
12,5 |
14,4 |
- 13,2% |
EBITDA margin |
18,3% |
21,9% |
- 3,6 п.п. |
Чистая прибыль |
1,0 |
1,3 |
- 23,1% |
Чистая прибыль margin |
1,5% |
2,0% |
- 0,5 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии*, млрд кВт∙ч |
34,6 |
39,2 |
-11,7% |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч (в сопоставимых условиях**) |
34,6 |
34,4 |
0,6% |
Потери* э/э, % |
9,84% |
8,99% |
0,85 п.п. |
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях**) |
9,84% |
10,15% |
- 0,31 п.п. |
Показатели |
На 30.09.2018 |
На 31.12.2017 |
Изменение |
Совокупные активы |
118,2 |
119,7 |
- 1,3% |
Чистые активы |
58,1 |
57,9 |
0,3% |
Займы и кредиты |
39,7 |
41,5 |
- 4,3% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) |
0,2 |
1,4 |
- 85,7% |
Чистый долг3 |
39,5 |
40,1 |
- 1,5% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения
* С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области в зоне деятельности АО «Трансервиссэнерго»
** В условиях состава электросетевых активов 2018 г. (учтено расторжение договоров «последней мили» с 01.07.2017, а также интеграция сетей г. Нелидово с 01.04.2018)
Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2018 года выросла относительно аналогичного периода 2017 года, что обусловлено ростом единых (котловых) тарифов за услуги по передаче электроэнергии и исключением с 01.08.2017 из расчета величины выручки за услуги по передаче электроэнергии стоимости нагрузочных потерь электроэнергии. Увеличение выручки от технологического присоединения связано с выполнением внеплановых объектов в Курской области, а также с досрочным выполнением крупного договора технологического присоединения военно-промышленных предприятий в Белгородской области. Основной причиной роста прочей выручки является увеличение объемов выполненных работ по услугам: «Переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов», «Предоставление технических ресурсов» и «Сопровождение технологического присоединения».
Главными причинами опережающего темпа роста себестоимости по сравнению с темпом роста выручки стали рост расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь, а также существенное увеличение налогов и сборов. Показатель EBITDA в результате этого снизился на 1,9 млрд рублей. На итоговый финансовый результат за анализируемый период основное влияние оказали: рост тарифной выручки и увеличение себестоимости передачи электроэнергии по причинам, находящимся вне зоны влияния менеджмента Компании.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 34,6 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объемов на 11,7% в связи с завершением с 01.07.2017 поэтапного снижения перекрестного субсидирования и переходом потребителей, присоединенных к электрическим сетям ЕНЭС, на прямые договора с ПАО «ФСК ЕЭС». Объем услуг по передаче электроэнергии (в сопоставимых условиях) увеличился на 0,6% за счет роста потребления электроэнергии потребителями в Воронежской, Курской и Смоленской областях. Уровень потерь электроэнергии в сопоставимых условиях снизился на 0,31 п.п. и составил 9,84%. Данный результат был достигнут за счет технических и организационных мероприятий, а также мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии.
Совокупные активы Компании по состоянию на 30 сентября 2018 года уменьшились на 1,3% и составили 118,2 млрд рублей, что связано с уменьшением краткосрочных обязательств вследствие погашения кредитов. Чистые активы Компании увеличились незначительно и достигли 58,1 млрд рублей. Чистый долг3 составил 39,5 млрд рублей (на 31 декабря
2017 года – 40,1 млрд рублей).
С отчетностью Компании за 9 месяцев 2018 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2018/.