Цветовая схема:
Масштаб:

МРСК Центра опубликовала аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

04.04.2016

МРСК Центра опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2015 год в соответствии с МСФО. Консолидированная выручка Компании за указанный период составила 80,8 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 77,7 млрд рублей, от подключения к электросетям — 1,2 млрд рублей и прочая выручка — 1,9 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 15,2 млрд рублей. Прибыль/(убыток) за период выросла на 4,2 млрд рублей и составила 0,9 млрд рублей.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

12М 2014 года

12М 2015 года

Изменение, %

Выручка (всего), в том числе:

87,0

80,8

-7,1%

Услуги по передаче электроэнергии

69,1

77,7

12,4%

Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности

15,1

0,0

-100,0%

Услуги по подключению к электросетям

1,6

1,2

-25,0%

Прочая выручка

1,2

1,9

58,3%

Операционные расходы

-89,0

-75,2

-15,5%

Прочие доходы

1,2

1,4

16,7%

Операционная прибыль/(убыток)

-0,8

7,1

-

EBITDA

7,9

15,2

92,4%

Прибыль/(убыток) за период

-3,3

0,9

-

Показатели

На 31.12.2014

На 31.12.2015

Изменение, %

Итого капитала

38,9

38,9

0,0%

Итого активы

93,8

100,4

7,0%

Кредиты и займы

37,3

42,1

12,9%

Денежные средства и их эквиваленты

0,4

0,1

-75,0%

Чистый долг1

36,9

42,0

13,8%

[1] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты

В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

12М 2014 года

12М 2015 года

Изменение, %

Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая)

75,9

77,7

2,4%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности (сопоставимая)

8,3

0

-100%

Изменение консолидированной выручки в 2015 году в основном связано с исключением выручки от перепродажи электроэнергии и мощности вследствие прекращения выполнения функций гарантирующего поставщика. Дополнительными факторами, оказавшими влияние на совокупную выручку, стали снижение выручки за услуги по технологическому присоединению из-за реализации крупных договоров технологического присоединения в 2014 году, а также увеличение прочей выручки за счет начала действия в 2015 году концессионного договора с Администрацией Тамбовской области.

Операционные расходы Компании за 2015 год составили 75,2 млрд рублей, что на 15,5% меньше, чем аналогичный показатель за 2014 год. Основными факторами снижение расходов стали исключение статьи «Электроэнергия для перепродажи» (7,5 млрд рублей в 2014 году) и значительное уменьшение статьи «Убыток от обесценения основных средств» с 9,1 млрд рублей в 2014 году до 0,7 млрд рублей в 2015 году. Также в расходах появились такие статьи как «Расходы по концессионному договору» и «Резерв под обесценение дебиторской задолженности» на 0,9 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно. Резервы были сформированы под обесценение торговой дебиторской задолженности по компаниям, с которыми имеются разногласия по передаче электроэнергии, а также по компаниям, имеющим задолженность по перепродаже электроэнергии и мощности за период 2013-2014 гг. Амортизация составила по итогам 2015 года 7,8 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей меньше аналогичного показателя прошлого года в связи со значительным обесценением основных средств в 2014 году. Прочие расходы сократились на 23,1% до 2,0 млрд рублей.

Показатель EBITDA Компании в отчетном периоде увеличился на 92,4% и составил 15,2 млрд рублей (7,9 млрд рублей в 2014 году). Рентабельность EBITDA составила в 2015 году 18,8%. Прибыль/(убыток) за период увеличилась с -3,3 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2015 году. Наиболее существенное влияние на финансовые результаты Компании оказали прекращение оказания услуг по продаже электроэнергии в 2014 году, рост процентных расходов и формирование резервов под обесценение дебиторской задолженности. По итогам 2015 года достигнуты значительные позитивные результаты благодаря эффективной работе с кредитным портфелем, реализации Программы по управлению издержками и усилиям менеджмента по повышению надежности и качества электроснабжения.

По состоянию на 31 декабря 2015 года активы МРСК Центра составили 100,4 млрд рублей (на 31 декабря 2014 года — 93,8 млрд рублей). Чистый долг1 достиг уровня 42,0 млрд рублей (на 31 декабря 2014 года — 36,9 млрд рублей). Увеличение обязательств было связано с необходимостью финансирования инвестиционной программы и текущей операционной деятельности.

С консолидированной отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/msfo/2015/

Вернуться к списку