Цветовая схема:
Масштаб:

Компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2011 год: ключевые финансовые показатели продемонстрировали рост

11 марта 2012

Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,7 % и составила 68,1 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 65,7 млрд руб., от технологического присоединения — около 1,7 млрд руб. и прочая выручка — 780 млн руб. От технологического присоединения выручка снизилась на 22,7% в связи с переходом всех филиалов в 2011 году на RAB-регулирование.

Объем передачи электроэнергии[1], по итогам 2011 года, увеличился на 1,4% и составил 54,09 млрд кВтч, что обусловлено ростом энергопотребления в ряде филиалов МРСК Центра: в Белгородэнерго рост объема передачи составил 4,4%, Липецкэнерго — 2,7%, Курскэнерго — 2,6%, Орелэнерго — 2,1%. Данный рост связан с увеличением потребления электроэнергии крупными металлургическими компаниями.

Валовая прибыль МРСК Центра за отчетный период достигла 12,6 млрд рублей, что на 32,8% выше показателя аналогичного отчетного периода прошлого года. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 13,8 млрд руб., это на 25,5 % выше показателя за 2010 год. Чистая прибыль возросла на 10,6 %, а сам показатель достиг уровня 5,2 млрд руб.

Рост показателей обусловлен опережающим темпом роста выручки над темпом роста себестоимости, ростом объемов потребления электроэнергии в регионах деятельности компании, полученным эффектом от реализации программы управления издержками в части снижения потерь электрической энергии, оптимизации расходов на персонал, сокращения общехозяйственных расходов и снижения затрат на приобретение услуг производственного характера.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатель Факт 2010 года Факт 2011 года Изменение, %

Выручка (всего)

В том числе:

60,4

68,1

12,7%

Выручка от передачи электроэнергии

57,6

65,7

14,1%

Выручка от технологического присоединения

2,2

1,7

-22,7%

Прочая выручка

0,7

0,8

14,2%

Валовая прибыль

9,5

12,6

32,8%

EBITDA*

11,0

13,8

25,5%

EBITDA margin, %

18,2%

20,3%

+2.1 п.п.

Чистая прибыль

4,7

5,2

10,6%

Объем передачи электроэнергии1, млрд кВтч

53,36

54,09

1,4%

* Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизационные начисления.

И с т о ч н и к: данные компании.

Кредитный портфель компании за 2011 год увеличился в 1,4 раза (с 14,9 до 21,2 млрд руб.), что обусловлено необходимостью реализации инвестиционной программы Общества. Чистый долг на конец 2011 года составил 18,7 млрд руб. Показатель Net Debt/EBITDA сохраняется на достаточно низком уровне: 1,4 — при лимитах, установленных компанией на уровне 3,5х EBITDA. Это позволит ОАО «МРСК Центра» привлечь необходимые заемные ресурсы для реализации инвестиционной программы, запланированной на 2012 год, на комфортных условиях.

По итогам утверждения инвестиционной программы МРСК Центра на 2012 год в объеме 14,3 млрд руб. снижение объема запланированных капитальных затрат на 2012 год составит 5,9% по сравнению с объемами инвестиционной программы компании на 2011 год, которые составили, по оперативной информации, 15,2 млрд руб.

Основными направлениями инвестиционной программы в 2012 году станут: техническое перевооружение и реконструкция (39%) и новое строительство (36% от общего объема инвестиционной программы МРСК Центра, запланированного на 2012 год).

Существенные средства — около 1 млрд руб. — в рамках инвестиционной программы на 2012 год компания планирует направить также на модернизацию систем учета и развитие автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.

Финансовая отчетность по РСБУ за 2011 год и за предыдущие периоды доступна на веб-сайте компании по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/rbsu/2011/

[1] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО.

Вернуться к списку