Цветовая схема:
Масштаб:

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, утверждены скорректированные Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2013 год

23 августа 2013

На заседании Совета директоров компании, прошедшего 21 августа в очной форме, утвержден скорректированный Бизнес-план на 2013 год и одобрена скорректированная Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

Корректировка Бизнес-плана на 2013 год и Инвестиционной программы Общества связана с утверждением тарифно-балансовых решений на 2013 год региональными регулирующими органами и приемом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Брянской, Курской, Орловской и Тверской областей.

Согласно скорректированному Бизнес-плану положительная динамика по итогам деятельности Компании за 2013 год ожидается по следующим показателям: снижение потерь э/энергии на 0,10 п. п., рост выручки на 30,3%, в том числе выручки от оказания услуг по передаче э/энергии по сетям на 10,1%. Показатели EBITDA и чистая прибыль ожидаются с приростом в 21,0% и 1,3% соответственно относительно аналогичных фактических показателей 2012 года.

Данные в млн. руб., если не указано иное

Показатели 2012 год
(факт)
2013 год
(план корр.)
Изм., %
Полезный отпуск1, млн кВтч. 55 143 54 502 (1,2%)
Потери э/энергии в сети РСК, % 9,53 9,43 (0,10 п.п.)
Выручка (всего), в том числе: 69 397 90 417 30,3%
от оказания услуг по передаче э/э 67 487 74 280 10,1%
от оказания услуг по ТП 1 178 1 173 (0,4%)
от продажи электроэнергии 0 14 180 100%
прочая выручка 732 784 7,1%
EBITDA2 12 267 14 838 21,0%
Чистая прибыль 3 451 3 496 1,3%
Капиталовложения 15 847 14 158 (10,7%)

  1. [1] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
  2. [2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация

Уменьшение полезного отпуска в 2013 году обусловлено снижением потребления электрической энергии крупными промышленными потребителями в Липецкой и Тамбовской областях. Несмотря на это планируется снизить потери электроэнергии на 130 млн. кВтч, благодаря реализации Программы " Энергосбережения и энергоэффективности".

Выручка на 2013 год запланирована в размере 90 417 млн. руб., что на 21 020 млн. руб. или 30,3% выше факта 2012 года. Основной причиной роста выручки является прием функций гарантирующего поставщика для выполнения энергосбытовых функций филиалами ОАО " МРСК Центра". Показатель EBITDA планируется на 2 571 млн. руб. выше фактического значения за 2012 год, что соответствует росту в 21,0%. Основной вклад в увеличение планового показателя EBITDA внес рост амортизации вследствие реализации инвестиционной программы.

Скорректированная Инвестиционная программа МРСК Центра на 2013 год одобрена в объеме 14 158 млн. рублей. Всего на период до 2018 года предстоит освоить капитальных вложений в объеме 89 733 млн. руб. Главной причиной корректировки инвестиционной программы стал учет ограничения роста тарифов с 2014 года.

Вернуться к списку