На заседании Совета директоров компании, прошедшего 21 августа в очной форме, утвержден скорректированный Бизнес-план на 2013 год и одобрена скорректированная Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
Корректировка Бизнес-плана на 2013 год и Инвестиционной программы Общества связана с утверждением тарифно-балансовых решений на 2013 год региональными регулирующими органами и приемом функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Брянской, Курской, Орловской и Тверской областей.
Согласно скорректированному Бизнес-плану положительная динамика по итогам деятельности Компании за 2013 год ожидается по следующим показателям: снижение потерь э/энергии на 0,10 п. п., рост выручки на 30,3%, в том числе выручки от оказания услуг по передаче э/энергии по сетям на 10,1%. Показатели EBITDA и чистая прибыль ожидаются с приростом в 21,0% и 1,3% соответственно относительно аналогичных фактических показателей 2012 года.
Данные в млн. руб., если не указано иное
Показатели |
2012 год (факт) |
2013 год (план корр.) |
Изм., % |
---|---|---|---|
Полезный отпуск1, млн кВтч. | 55 143 | 54 502 | (1,2%) |
Потери э/энергии в сети РСК, % | 9,53 | 9,43 | (0,10 п.п.) |
Выручка (всего), в том числе: | 69 397 | 90 417 | 30,3% |
от оказания услуг по передаче э/э | 67 487 | 74 280 | 10,1% |
от оказания услуг по ТП | 1 178 | 1 173 | (0,4%) |
от продажи электроэнергии | 0 | 14 180 | 100% |
прочая выручка | 732 | 784 | 7,1% |
EBITDA2 | 12 267 | 14 838 | 21,0% |
Чистая прибыль | 3 451 | 3 496 | 1,3% |
Капиталовложения | 15 847 | 14 158 | (10,7%) |
Уменьшение полезного отпуска в 2013 году обусловлено снижением потребления электрической энергии крупными промышленными потребителями в Липецкой и Тамбовской областях. Несмотря на это планируется снизить потери электроэнергии на 130 млн. кВтч, благодаря реализации Программы " Энергосбережения и энергоэффективности".
Выручка на 2013 год запланирована в размере 90 417 млн. руб., что на 21 020 млн. руб. или 30,3% выше факта 2012 года. Основной причиной роста выручки является прием функций гарантирующего поставщика для выполнения энергосбытовых функций филиалами ОАО " МРСК Центра". Показатель EBITDA планируется на 2 571 млн. руб. выше фактического значения за 2012 год, что соответствует росту в 21,0%. Основной вклад в увеличение планового показателя EBITDA внес рост амортизации вследствие реализации инвестиционной программы.
Скорректированная Инвестиционная программа МРСК Центра на 2013 год одобрена в объеме 14 158 млн. рублей. Всего на период до 2018 года предстоит освоить капитальных вложений в объеме 89 733 млн. руб. Главной причиной корректировки инвестиционной программы стал учет ограничения роста тарифов с 2014 года.