Состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Центр», на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2024 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы. Бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы сформированы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. Документ содержит основные параметры деятельности Компании на ближайшие 5 лет, в том числе в разрезе планируемого объема услуг по передаче электроэнергии, уровня потерь электроэнергии, выручки Компании по основным направлениям деятельности и расходов Обществ, а также ожидаемого финансового результата на весь плановый период.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2024 год:
Данные в млн руб., если не указано иное
Показатели |
План |
Ожид. факт |
Изменение |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
127 467 |
122 554 |
4,0% |
Выручка от передачи электроэнергии |
117 755 |
111 968 |
5,2% |
Выручка от технологического присоединения |
4 563 |
4 550 |
0,3% |
Выручка от продажи электроэнергии |
0 |
238 |
-100,0% |
Выручка от реализации по прочей деятельности |
5 149 |
5 798 |
-11,2% |
Себестоимость |
115 122 |
109 336 |
5,3% |
EBITDA1 |
25 028 |
24 485 |
2,2% |
EBITDA margin, % |
19,6% |
20,0% |
-0,4 п.п. |
Чистая прибыль |
4 867 |
5 967 |
-18,4% |
Чистая прибыль margin, % |
3,8% |
4,9% |
-1,1 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч |
46 940 |
46 888 |
0,1% |
Потери э/э, % |
10,46% |
10,47% |
-0,01 п.п. |
Показатели |
План |
Ожид. факт |
Изменение |
Совокупные активы |
145 307 |
145 966 |
-0,5% |
Чистые активы |
63 423 |
60 701 |
4,5% |
Чистый долг2 |
35 873 |
35 264 |
1,7% |
[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация
[2] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения
Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2024 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2023 года на 0,1% и составит 46 940 млн кВтч. Прирост объема услуг прогнозируется за счет увеличения отпуска электроэнергии населению и предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности. Уровень потерь электроэнергии в 2024 году снизится на 0,01 п.п. по сравнению с ожидаемым уровнем 2023 года и составляет 10,46%. На 2024 год и последующие периоды запланированы мероприятия по снижению потерь, включающие в себя реализацию целевых организационных и технических мероприятий, а также установку коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках инвестиционной программы и нетарифных источников.
Запланированный в Бизнес-плане на 2024 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 5,2% относительно ожидаемого факта 2023 года обусловлен динамикой тарифов на электроэнергию. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2024 году ожидается в объеме 4 563 млн руб., что на 0,3% выше прогнозного уровня по итогам 2023 года. Увеличение выручки обусловлено завершением исполнения крупных договоров технологического присоединения в Белгородской и Воронежской областях. В течение 2024-2028 гг. Общество не планирует осуществлять деятельность по реализации электроэнергии (деятельность прекращена с 01.09.2023 на основании приказа Минэнерго). Снижение объема прочей выручки в 2024 году относительно ожидаемых итогов 2023 года обусловлено, в основном, сокращением объема услуг по переустройству сетей. В 2024 году Общество планирует дальнейшее развитие и увеличение продаж услуги «Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя при осуществлении технологического присоединения», продолжить активную работу по реализации проектов на строительство сетей наружного освещения, устройство архитектурно-художественной подсветки, проектированию и строительству/реконструкции электросетевых объектов заявителя.
Рост себестоимости в 2024 году относительно ожидаемого результата 2023 года в основном обусловлен инфляционными факторами, увеличением затрат на компенсацию потерь электроэнергии и оплату услуг сетевых организаций.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 2,2% выше ожидаемого факта 2023 года и составит 25 028 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года ожидается в размере 4 867 млн руб. В целом Бизнес-план обеспечивает положительный финансовый результат деятельности на весь плановый период, что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Общества.
С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/.