Цветовая схема:
Масштаб:

Внутренний аудит

Миссия внутреннего аудита

Сохранение и повышение стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Политика внутреннего аудита Общества

Политика внутреннего аудита, являясь внутренним нормативным документом Общества, разработанным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом общепризнанных практик и стандартов деятельности внутреннего аудита, определяет основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе.

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества. Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для достижения цели внутренний аудит решает задачи по следующим направлениям:

  • внедрение и применение единых подходов, установленных в группе компаний «Россети», к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДО;
  • проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДО;
  • предоставление независимых и объективных гарантий в отношении надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Обществом;
  • организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
  • подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Общества (Единоличному исполнительному органу/Правлению) отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления).

Ознакомиться с Политикой внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» можно в разделе Раскрытие информации - Устав и внутренние документы.

Департамент внутреннего аудита

Внутренний аудит в Обществе осуществляет департамент внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита функционально подчинен Совету директоров Общества (Комитету по аудиту), административно – Единоличному исполнительному органу Общества.

Руководство работой департамента внутреннего аудита осуществляет начальник департамента.

Руководитель и работники департамента регулярно повышают свою профессиональную квалификацию, в том числе посредством участия в конференциях Института внутренних аудиторов. Так, например, 17-18 апреля 2023 года работники департамента приняли участие в XV Национальной конференции Института внутренних аудиторов «Внутренний аудит в России», а 2-3 ноября 2023 года – в Осенней конференции Института внутренних аудиторов «Внутренний аудит в России».

Большинство работников департамента внутреннего аудита прошли добровольную сертификацию в области внутреннего аудита на соответствие требованиям системы добровольной сертификации специалистов/экспертов, предъявляемым к внутренним аудиторам согласно профессиональному стандарту "внутренний аудитор", утвержденному приказом Минтруда России от 24.06.2015 №398, в области "Внутренний аудит".

Департамент внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» был признан лучшим подразделением внутреннего аудита группы компаний «Россети» в 2023 году в рамках проведенного ПАО «Россети» конкурса по определению лучших подразделений и лучших работников подразделений внутреннего аудита, подразделений по управлению рисками и внутреннему контролю компаний группы «Россети» в 2023 году.

RewardInternalAudit_2023